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财务报销管理制度

[10-20 23:51:13]   来源:http://www.88haoxue.com  规章制度   阅读:680

概要: 5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。 5.3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。 6、原始凭证的审核 各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 7、原始凭证应具备的内容: 7.1凭证名称; 7.2填制凭证的日期; 7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 7.4经办人的签名或盖单; 7.5接受凭证的单位名称; 7.6经济业务的内容; 7.7数量、单价和金额; 7.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务

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       5.3.4对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。
       5.3.5对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
       6、原始凭证的审核
       各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
       7、原始凭证应具备的内容:
       7.1凭证名称;
       7.2填制凭证的日期;
       7.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
       7.4经办人的签名或盖单;
       7.5接受凭证的单位名称;
       7.6经济业务的内容;
       7.7数量、单价和金额;
       7.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
       8、对原始凭证的技术性要求:
       8.1凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
       8.2购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。
       8.3支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
       8.4职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
       8.5预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。
       8.6属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。
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www.88haoxue.com sp;   8.7自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时,要列分配标准、分配率、分配额。
       8.8凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
       9、记账凭证的内容及填制要求:
       9.1凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。
       9.2凭证编号:应按月编制自然数列顺序。
       9.3凭证摘要:应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。
       9.4会计科目:应按有关规定设置。
       9.5凭证金额:必须与原始凭证相符。
       9.6所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。
       9.7有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
       9.8会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。
       10、本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。
       11、本制度由公司财务部制定并负责解释。
       12、本制度从××科技有限公司董事会批准之日起执行。
        
   

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